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审计科
时 间:14-03-17 08:30:18  来 源:
  医院审计机构成立于1993年,随着医院的发展,2002年成立独立的审计科,现有工作人员2名,由院长直接主管。
  审计科是医院主管内部审计的行政职能部门,主要职责是对院内各项经济活动进行监督、评价。目的是为了更好地维护院内财经纪律和各项经济制度,进一步促进内部管理、提高效益和建立良好的经济工作秩序,同时接受上级审计部门的指导和监督。
  审计工作人员职责 
  一.认真学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、以“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻党的各项方针政策和院内的各种规章制度,不断加强自身建设,与时俱进、开拓创新,为医院的经济建设把好关。 
  二.严格按照审计程序开展工作,处理审计事项时必须坚持原则,具有高度责任感,公正无私,充分发挥监督职能,正确审核评价各部门的经济管理业绩。
  三.廉洁奉公、不循私情、忠于职守、实事求是、秉公办事客观的审查评价被审事项。 
  四.严守审计工作守则,对提出的各项审计事项必须详实可靠、保守机密,对了解和掌握的情况除按规定向有关领导汇报外,非经批准,不得向外泄露。
  五.定期开展审计业务,全面审计和专项审计相结合,主要对下列事项进行审查监督: 
  1.对住院病人的各项费用进行日常性检查监督,定期对出院病人的费用抽查进行回顾性监督,以达到合理、合法地收取各项费用,维护医院的经济效益和社会形象,在制度上保证我院成为百姓信得过的医院。 
  2.定期对药品、器械、后勤物资的计划、购进、使用和结余情况进行事前和回顾性审查监督。
  3.对基建维修工程的预决算和医院安排的其他审计事项进行专项审计。 
  六.对审计发现的问题以有关政策、法规、制度为依据,及时做出结论,按程序向有关领导报告并提出改进建议,为医院壮大完善经济管理、净化经济秩序提供保障。

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